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Sur fond de déclarations, il y avait de l’animation au conseil municipal - 28/04/2017

Lundi 3 avril dernier, il y avait du mouvement au sein de la séance du conseil municipal. Entre la déclaration du conseiller municipal Agali Mainassara (majorité) et les remarques du conseiller municipal Frédéric Hugon (opposition), le ton était donné pour le restant de la soirée.
Parmi les délibérations, figurait le vote du budget. Pour mémoire, le budget de fonctionnement de Villefontaine est particulièrement atypique. En effet, côté recettes, les rentrées de fiscalité directe locale constituent 28 % des recettes de fonctionnement de la commune en regard de la moyenne de la strate qui se situe à 39 %, ce qui rend Villefontaine très dépendante des dotations de l’État, des versements émanant de la CAPI et d’autres partenaires. Côté dépenses, elles sont constituées à 70 % par les charges de personnel à comparer aux 57 % constatés, en moyenne, dans la strate des communes de 10.000 à 20.000 habitants. À noter que ce taux qui tangente les 70 % est donc en hausse relative par rapport au restant du budget.
Ainsi, en fonctionnement, les recettes pour 2016 sont de 23.142.664,80 € et de 20.801.084,47 € en dépenses, soit un excédent de 2.341.580,33 €. En investissement, les recettes sont de 4.155.119,34 € et de 4.039.767,70 € en dépenses, soit un excédent de 115.351,64 €. Ce qui laisse apparaître un excédent global de clôture 2016 de 2.456.931,97 €. Ces comptes administratif et compte de gestion 2016 ont été votés à la majorité des voix (5 abstentions et 6 oppositions).
En ce qui concerne l’affectation du résultat 2016 au budget 2017, cette délibération a également été votée à la majorité des voix (8 abstentions).
Quant au vote des taux 2017, cette délibération a fait l’unanimité. Les élus ont décidé de maintenir les taux des impôts locaux comme suit : taxe d’habitation : 17,28 %, taxe foncière sur les propriétés bâties : 35,46 %, et taxe foncière sur les propriétés non bâties : 106,11 %.

Les projets 2017
L’objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement s’établit à nouveau à la baisse de 5 % pour les services (hors budgets Ressources Humaines, Formation et CCAS maintenus stables). Les directions et les services ont intégré les contraintes financières fortes dans leur budget de fonctionnement. L’effort budgétaire collectif est prégnant à tous les niveaux. Au vu des besoins et de la sociologie de la ville, la municipalité reste attentive à maintenir un niveau de services élevé et à garantir un accès aux services aux plus faibles économiquement. Comme en 2016, les élus et les chefs de services se doivent d’étudier une optimisation des ressources afin de mettre en adéquation, d’une part, les besoins des services et de la population et d’autre part, la contrainte financière.

Les réalisations
Sur l’exercice 2017, la municipalité envisage la poursuite ou la mise en oeuvre des principales réalisations suivantes :
- poursuite de travaux de réhabilitation dans 3 groupes scolaires (Louis Pasteur, Galilée et Jules Ferry),
- poursuite de la mise en accessiblité des équipements publics,
- poursuite de la réhabilitation de la friche ex-Casino,
- achèvement du futur CCAS aux Roches,
- poursuite des aménagements de locaux dans l’ex-galerie marchande des Roches,
- achèvement de la salle multi-activités des Fougères,
- aménagement de la zone piétonne de Saint-Bonnet dans le cadre de l’ANRU,
- travaux d’amélioration des bâtiments, y compris transition énergétique (réhabilitation du chauffage au gymnase Bernard Jeu et au gymnase Alain Colas),
- remise en sécurité de jeux extérieurs pour enfants,
- reprise de la structure génie civil au gymnase Didier Pironi (dans le courant de l’été).
Ne sont désignés, ici, que les travaux d’importance. La commune poursuivra ses investissements sur le patrimoine (groupes scolaires, équipements sportifs, etc…).

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